(本决算于2016年9月15日公开,后经修改,发布时间随修改时间有所变动)
根据兰州市财政局《关于做好2015年度市级部门决算公开工作的通知》(兰财库〔2016〕32号)和兰州市财政局《关于2015年度部门决算的批复》(兰财社决批〔2016〕1号)要求,现将兰州市残疾人联合会系统2015年度部门决算及“三公”经费信息有关情况说明如下:
一、兰州市残疾人联合会系统概况
(一)部门决算单位构成及机构设置
市残联是中国残疾人联合会的地方组织。其宗旨为:弘扬人道主义,发展残疾人事业,保障残疾人平等地充分参与社会生活,共享社会物质文化成果。市残联现有机关人员编制31名,实有人数28人。(1)听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。(2)团结、教育残疾人,遵守法律,履行应尽的义务;发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为杜会主义建设贡献力量(3)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。(4)开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研。用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。(5)协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。(6)承担市政府残疾人工作委员会(兰政办发【2003】130号附后)的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。(7)指导和管理全市各类残疾人组织。(8)开展残疾人事业的国际交流与合作。(9)承担政府委托的部分行政职能和交办的其他工作,发展和管理残疾人事业。
二、机构设置
市残联实行代表大会制度,每5年召开一次,选举本届残联主席团和执行理事会(须由市委提名,市政府任命);市残联主席由一名副市长担任,副主席由有关委、办、局领导和残疾人代表组成;执行理事会在主席团领导下工作。市残联为县级建制,领导职数4人,内设8个处室,会属科级事业单位4个;
(二)部门决算单位构成及机构设置
纳入2015年部门决算的单位包括:市残疾人联合会本级(行政)、兰州市聋儿语训中心(事业)、兰州市残疾人综合服务中心(事业)、兰州市残疾人劳动就业服务中心(事业)、兰州市残疾人托养就业康复中心(事业)。
二、2015年度部门决算及相关支出说明
(一)部门决算
1、全年全系统收入2442.85万元,上年结转627.13万元,总计3069.98万元。其中:财政拨款收入2442.85万元,上年结转627.13万元。一般公共预算财政补助收入2442.85万元,上年结转627.13万元。
2、全年全系统支出2589.75万元,结转下年支出480.23万元,总计3069.98万元,其中:财政拨款支出2589.75万元,结转下年支出480.23万元。一般公共预算财政补助支出2589.75万元,结转下年支出480.23万元。全系统办公政府采购支出18.68万元、全系统国有资产占比100%,全年残联机关运行经费支出494.15万元。
(二)“三公”经费支出
1、2015年全系统共支出国内招待7批次共78人次共支出招待费0.73万元。
2、2015年全系统共有12辆一般性公务用车,支出燃油费、保险费、维修费等公务用车运行费17.07万元。
三、名词解释
(一)财政拨款(补助):指省级财政当年拨付的资金。
(二)其他收入:指预算单位在“财政拨款补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外取得的收入。
(三)一般公共服务支出:主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要。
(四)资源勘探信息等支出:反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。
(五)医疗卫生:主要用于全省省级26种重特大疾病医疗救助、优抚对象医疗救助等支出。
(六)住房保障支出:主要用于单位工作人员住房公积金支出。
(七)其他支出:国家总局和省质监局及技术机构拨入质量技术监督专项补助经费及工作经费。
(八)“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
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| 财政拨款收入支出决算批复表 |
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| 财决批复04表 |
部门:兰州市残疾人联合会(汇总) |
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| 金额单位:元 |
收 入 |
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| 支 出 |
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项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
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| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 24,428,514.92 | 一、一般公共服务支出 | 28 |
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二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 29 |
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| 3 |
| 三、国防支出 | 30 |
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| 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 |
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| 5 |
| 五、教育支出 | 32 | 21,547.50 | 21,547.50 |
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| 6 |
| 六、科学技术支出 | 33 |
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| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 34 |
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| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 23,723,353.57 | 23,723,353.57 |
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| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 |
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| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 |
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| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 |
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| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 |
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| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 |
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| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |
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| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 |
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 |
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| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 |
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| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 2,152,604.71 | 2,152,604.71 |
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| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 |
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| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 |
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本年收入合计 | 22 | 24,428,514.92 | 本年支出合计 | 49 | 25,897,505.78 | 25,897,505.78 |
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年初财政拨款结转和结余 | 23 | 6,224,180.06 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 4,755,189.20 | 4,755,189.20 |
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一般公共预算财政拨款 | 24 | 6,224,180.06 |
| 51 |
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政府性基金预算财政拨款 | 25 |
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| 52 |
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| 26 |
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| 53 |
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总计 | 27 | 30,652,694.98 | 总计 | 54 | 30,652,694.98 | 30,652,694.98 |
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注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。 |
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2.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 |
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| 收入决算批复表 |
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| 财决批复02表 |
部门:兰州市残疾人联合会(汇总) |
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| 金额单位:元 |
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 24,428,514.92 | 24,428,514.92 |
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205 | 教育支出 | 21,547.50 | 21,547.50 |
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20508 | 进修及培训 | 21,547.50 | 21,547.50 |
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2050803 | 培训支出 | 21,547.50 | 21,547.50 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 23,736,244.42 | 23,736,244.42 |
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20811 | 残疾人事业 | 23,736,244.42 | 23,736,244.42 |
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2081101 | 行政运行 | 4,864,162.49 | 4,864,162.49 |
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2081104 | 残疾人康复 | 1,791,121.00 | 1,791,121.00 |
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2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 150,000.00 | 150,000.00 |
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2081199 | 其他残疾人事业支出 | 16,930,960.93 | 16,930,960.93 |
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221 | 住房保障支出 | 670,723.00 | 670,723.00 |
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22102 | 住房改革支出 | 670,723.00 | 670,723.00 |
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2210201 | 住房公积金 | 670,723.00 | 670,723.00 |
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注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。 |
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
3.本表批复到项级科目。 |
4.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 |
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| 收入支出决算批复表 |
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| 财决批复01表 |
部门:兰州市残疾人联合会(汇总) |
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| 金额单位:元 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 24,428,514.92 | 一、一般公共服务支出 | 30 |
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其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 31 |
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二、上级补助收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 32 |
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三、事业收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 |
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四、经营收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 34 | 21,547.50 |
五、附属单位上缴收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 35 |
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六、其他收入 | 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 36 |
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| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 23,723,353.77 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 |
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| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 |
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| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 |
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| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 |
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| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 |
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| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 |
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| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 |
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 |
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| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 |
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| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 |
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 2,152,604.71 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 |
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| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 |
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本年收入合计 | 22 | 24,428,514.92 | 本年支出合计 | 51 | 25,897,505.98 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 |
| 结余分配 | 52 |
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年初结转和结余 | 24 | 6,271,283.62 | 其中:提取职工福利基金 | 53 |
|
其中:项目支出结转和结余 | 25 |
| 转入事业基金 | 54 |
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| 26 |
| 年末结转和结余 | 55 | 4,802,292.56 |
| 27 |
| 其中:项目支出结转和结余 | 56 |
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| 28 |
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| 57 |
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总计 | 29 | 30,699,798.54 | 总计 | 58 | 30,699,798.54 |
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。 |
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 |
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| 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 |
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| 财决批复05表 |
部门:兰州市残疾人联合会(汇总) |
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| 金额单位:元 |
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
项目支出结转 | 项目支出结余 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 6,224,180.06 | 6,224,180.06 |
| 24,428,514.92 | 24,428,514.92 |
| 25,897,505.78 | 25,897,505.78 |
| 4,755,189.20 | 4,755,189.20 |
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205 | 教育支出 |
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| 21,547.50 | 21,547.50 |
| 21,547.50 | 21,547.50 |
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20508 | 进修及培训 |
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| 21,547.50 | 21,547.50 |
| 21,547.50 | 21,547.50 |
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2050803 | 培训支出 |
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| 21,547.50 | 21,547.50 |
| 21,547.50 | 21,547.50 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 4,742,298.35 | 4,742,298.35 |
| 23,736,244.42 | 23,736,244.42 |
| 23,723,353.57 | 23,723,353.57 |
| 4,755,189.20 | 4,755,189.20 |
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20811 | 残疾人事业 | 4,742,298.35 | 4,742,298.35 |
| 23,736,244.42 | 23,736,244.42 |
| 23,723,353.57 | 23,723,353.57 |
| 4,755,189.20 | 4,755,189.20 |
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2081101 | 行政运行 | 77,321.35 | 77,321.35 |
| 4,864,162.49 | 4,864,162.49 |
| 4,941,483.84 | 4,941,483.84 |
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2081104 | 残疾人康复 |
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| 1,791,121.00 | 1,791,121.00 |
| 466,231.76 | 466,231.76 |
| 1,324,889.24 | 1,324,889.24 |
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2081105 | 残疾人就业和扶贫 |
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| 150,000.00 | 150,000.00 |
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| 150,000.00 | 150,000.00 |
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2081199 | 其他残疾人事业支出 | 4,664,977.00 | 4,664,977.00 |
| 16,930,960.93 | 16,930,960.93 |
| 18,315,637.97 | 18,315,637.97 |
| 3,280,299.96 | 3,280,299.96 |
|
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221 | 住房保障支出 | 1,481,881.71 | 1,481,881.71 |
| 670,723.00 | 670,723.00 |
| 2,152,604.71 | 2,152,604.71 |
|
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22102 | 住房改革支出 | 1,481,881.71 | 1,481,881.71 |
| 670,723.00 | 670,723.00 |
| 2,152,604.71 | 2,152,604.71 |
|
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2210201 | 住房公积金 | 1,481,881.71 | 1,481,881.71 |
| 670,723.00 | 670,723.00 |
| 2,152,604.71 | 2,152,604.71 |
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注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)进行批复。 |
2.本表批复到项级科目。 |
3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 |
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| 支出决算批复表 |
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| 财决批复03表 |
部门:兰州市残疾人联合会(汇总) |
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| 金额单位:元 |
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 25,897,505.98 | 25,897,505.98 |
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205 | 教育支出 | 21,547.50 | 21,547.50 |
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20508 | 进修及培训 | 21,547.50 | 21,547.50 |
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2050803 | 培训支出 | 21,547.50 | 21,547.50 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 23,723,353.77 | 23,723,353.77 |
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20811 | 残疾人事业 | 23,723,353.77 | 23,723,353.77 |
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2081101 | 行政运行 | 4,941,484.04 | 4,941,484.04 |
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2081104 | 残疾人康复 | 466,231.76 | 466,231.76 |
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2081199 | 其他残疾人事业支出 | 18,315,637.97 | 18,315,637.97 |
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221 | 住房保障支出 | 2,152,604.71 | 2,152,604.71 |
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22102 | 住房改革支出 | 2,152,604.71 | 2,152,604.71 |
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2210201 | 住房公积金 | 2,152,604.71 | 2,152,604.71 |
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注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。 |
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
3.本表批复到项级科目。 |
4.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 |
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| 财政拨款收入支出决算批复表 |
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| 财决批复04表 |
部门:兰州市残疾人联合会(本级) |
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| 金额单位:元 |
收 入 | 支 出 |
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
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栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 7,642,683.49 | 一、一般公共服务支出 | 28 |
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|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 29 |
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| 3 |
| 三、国防支出 | 30 |
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| 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 |
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| 5 |
| 五、教育支出 | 32 | 7,200.00 | 7,200.00 |
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 33 |
|
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| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 34 |
|
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| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 9,281,481.84 | 9,281,481.84 |
|
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 |
|
|
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 |
|
|
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 |
|
|
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 |
|
|
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 |
|
|
|
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |
|
|
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 |
|
|
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 |
|
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 |
|
|
|
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |
|
|
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 1,652,081.71 | 1,652,081.71 |
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 |
|
|
|
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 |
|
|
|
本年收入合计 | 22 | 7,642,683.49 | 本年支出合计 | 49 | 10,940,763.55 | 10,940,763.55 |
|
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 5,678,080.06 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 2,380,000.00 | 2,380,000.00 |
|
一般公共预算财政拨款 | 24 | 5,678,080.06 |
| 51 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 25 |
|
| 52 |
|
|
|
| 26 |
|
| 53 |
|
|
|
总计 | 27 | 13,320,763.55 | 总计 | 54 | 13,320,763.55 | 13,320,763.55 |
|
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。 |
2.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 |
|
| 收入支出决算批复表 |
|
|
|
|
|
|
|
| 财决批复01表 |
部门:兰州市残疾人联合会(本级) |
|
|
|
| 金额单位:元 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 7,642,683.49 | 一、一般公共服务支出 | 30 |
|
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 31 |
|
二、上级补助收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 32 |
|
三、事业收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 |
|
四、经营收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 34 | 7,200.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 35 |
|
六、其他收入 | 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 36 |
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 9,281,482.04 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 |
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 |
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 |
|
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 1,652,081.71 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 |
|
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 |
|
本年收入合计 | 22 | 7,642,683.49 | 本年支出合计 | 51 | 10,940,763.75 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 |
| 结余分配 | 52 |
|
年初结转和结余 | 24 | 5,725,183.62 | 其中:提取职工福利基金 | 53 |
|
其中:项目支出结转和结余 | 25 |
| 转入事业基金 | 54 |
|
| 26 |
| 年末结转和结余 | 55 | 2,427,103.36 |
| 27 |
| 其中:项目支出结转和结余 | 56 |
|
| 28 |
|
| 57 |
|
总计 | 29 | 13,367,867.11 | 总计 | 58 | 13,367,867.11 |
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。 |
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 |
|
|
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|
|
|
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|
|
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| 财决批复05表 |
部门:兰州市残疾人联合会(本级) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 金额单位:元 |
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
项目支出结转 | 项目支出结余 |
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 5,678,080.06 | 5,678,080.06 |
| 7,642,683.49 | 7,642,683.49 |
| 10,940,763.55 | 10,940,763.55 |
| 2,380,000.00 | 2,380,000.00 |
|
|
205 | 教育支出 |
|
|
| 7,200.00 | 7,200.00 |
| 7,200.00 | 7,200.00 |
|
|
|
|
|
20508 | 进修及培训 |
|
|
| 7,200.00 | 7,200.00 |
| 7,200.00 | 7,200.00 |
|
|
|
|
|
2050803 | 培训支出 |
|
|
| 7,200.00 | 7,200.00 |
| 7,200.00 | 7,200.00 |
|
|
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 4,196,198.35 | 4,196,198.35 |
| 7,465,283.49 | 7,465,283.49 |
| 9,281,481.84 | 9,281,481.84 |
| 2,380,000.00 | 2,380,000.00 |
|
|
20811 | 残疾人事业 | 4,196,198.35 | 4,196,198.35 |
| 7,465,283.49 | 7,465,283.49 |
| 9,281,481.84 | 9,281,481.84 |
| 2,380,000.00 | 2,380,000.00 |
|
|
2081101 | 行政运行 | 77,321.35 | 77,321.35 |
| 4,864,162.49 | 4,864,162.49 |
| 4,941,483.84 | 4,941,483.84 |
|
|
|
|
|
2081104 | 残疾人康复 |
|
|
| 1,351,121.00 | 1,351,121.00 |
| 221,121.00 | 221,121.00 |
| 1,130,000.00 | 1,130,000.00 |
|
|
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 4,118,877.00 | 4,118,877.00 |
| 1,250,000.00 | 1,250,000.00 |
| 4,118,877.00 | 4,118,877.00 |
| 1,250,000.00 | 1,250,000.00 |
|
|
221 | 住房保障支出 | 1,481,881.71 | 1,481,881.71 |
| 170,200.00 | 170,200.00 |
| 1,652,081.71 | 1,652,081.71 |
|
|
|
|
|
22102 | 住房改革支出 | 1,481,881.71 | 1,481,881.71 |
| 170,200.00 | 170,200.00 |
| 1,652,081.71 | 1,652,081.71 |
|
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 1,481,881.71 | 1,481,881.71 |
| 170,200.00 | 170,200.00 |
| 1,652,081.71 | 1,652,081.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)进行批复。 |
2.本表批复到项级科目。 |
3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 |
|
|
|
|
| 支出决算批复表 |
|
|
|
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| 财决批复03表 |
部门:兰州市残疾人联合会(本级) |
|
|
|
|
| 金额单位:元 |
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 10,940,763.75 | 10,940,763.75 |
|
|
|
|
205 | 教育支出 | 7,200.00 | 7,200.00 |
|
|
|
|
20508 | 进修及培训 | 7,200.00 | 7,200.00 |
|
|
|
|
2050803 | 培训支出 | 7,200.00 | 7,200.00 |
|
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 9,281,482.04 | 9,281,482.04 |
|
|
|
|
20811 | 残疾人事业 | 9,281,482.04 | 9,281,482.04 |
|
|
|
|
2081101 | 行政运行 | 4,941,484.04 | 4,941,484.04 |
|
|
|
|
2081104 | 残疾人康复 | 221,121.00 | 221,121.00 |
|
|
|
|
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 4,118,877.00 | 4,118,877.00 |
|
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 1,652,081.71 | 1,652,081.71 |
|
|
|
|
22102 | 住房改革支出 | 1,652,081.71 | 1,652,081.71 |
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 1,652,081.71 | 1,652,081.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。 |
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
3.本表批复到项级科目。 |
4.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 |
|
|
| 财政拨款收入支出决算批复表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 财决批复04表 |
部门:兰州市残疾人劳动就业服务中心 |
|
|
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|
| 金额单位:元 |
收 入 | 支 出 |
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,802,892.20 | 一、一般公共服务支出 | 28 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 29 |
|
|
|
| 3 |
| 三、国防支出 | 30 |
|
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 |
|
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 32 | 2,000.00 | 2,000.00 |
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 33 |
|
|
|
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 34 |
|
|
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 2,603,992.20 | 2,603,992.20 |
|
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 |
|
|
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 |
|
|
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 |
|
|
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 |
|
|
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 |
|
|
|
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |
|
|
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 |
|
|
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 |
|
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 |
|
|
|
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |
|
|
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 46,900.00 | 46,900.00 |
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 |
|
|
|
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 |
|
|
|
本年收入合计 | 22 | 2,802,892.20 | 本年支出合计 | 49 | 2,652,892.20 | 2,652,892.20 |
|
年初财政拨款结转和结余 | 23 |
| 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 150,000.00 | 150,000.00 |
|
一般公共预算财政拨款 | 24 |
|
| 51 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 25 |
|
| 52 |
|
|
|
| 26 |
|
| 53 |
|
|
|
总计 | 27 | 2,802,892.20 | 总计 | 54 | 2,802,892.20 | 2,802,892.20 |
|
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。 |
2.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 |
|
|
|
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|
| 收入决算批复表 |
|
|
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|
| 财决批复02表 |
部门:兰州市残疾人劳动就业服务中心 |
|
|
|
|
|
| 金额单位:元 |
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2,802,892.20 | 2,802,892.20 |
|
|
|
|
|
205 | 教育支出 | 2,000.00 | 2,000.00 |
|
|
|
|
|
20508 | 进修及培训 | 2,000.00 | 2,000.00 |
|
|
|
|
|
2050803 | 培训支出 | 2,000.00 | 2,000.00 |
|
|
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 2,753,992.20 | 2,753,992.20 |
|
|
|
|
|
20811 | 残疾人事业 | 2,753,992.20 | 2,753,992.20 |
|
|
|
|
|
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 150,000.00 | 150,000.00 |
|
|
|
|
|
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2,603,992.20 | 2,603,992.20 |
|
|
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 46,900.00 | 46,900.00 |
|
|
|
|
|
22102 | 住房改革支出 | 46,900.00 | 46,900.00 |
|
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 46,900.00 | 46,900.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。 |
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
3.本表批复到项级科目。 |
4.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 |
|
|
|
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|
|
|
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|
| 财决批复05表 |
部门:兰州市残疾人劳动就业服务中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 金额单位:元 |
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
项目支出结转 | 项目支出结余 |
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 |
|
|
| 2,802,892.20 | 2,802,892.20 |
| 2,652,892.20 | 2,652,892.20 |
| 150,000.00 | 150,000.00 |
|
|
205 | 教育支出 |
|
|
| 2,000.00 | 2,000.00 |
| 2,000.00 | 2,000.00 |
|
|
|
|
|
20508 | 进修及培训 |
|
|
| 2,000.00 | 2,000.00 |
| 2,000.00 | 2,000.00 |
|
|
|
|
|
2050803 | 培训支出 |
|
|
| 2,000.00 | 2,000.00 |
| 2,000.00 | 2,000.00 |
|
|
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 |
|
|
| 2,753,992.20 | 2,753,992.20 |
| 2,603,992.20 | 2,603,992.20 |
| 150,000.00 | 150,000.00 |
|
|
20811 | 残疾人事业 |
|
|
| 2,753,992.20 | 2,753,992.20 |
| 2,603,992.20 | 2,603,992.20 |
| 150,000.00 | 150,000.00 |
|
|
2081105 | 残疾人就业和扶贫 |
|
|
| 150,000.00 | 150,000.00 |
|
|
|
| 150,000.00 | 150,000.00 |
|
|
2081199 | 其他残疾人事业支出 |
|
|
| 2,603,992.20 | 2,603,992.20 |
| 2,603,992.20 | 2,603,992.20 |
|
|
|
|
|
221 | 住房保障支出 |
|
|
| 46,900.00 | 46,900.00 |
| 46,900.00 | 46,900.00 |
|
|
|
|
|
22102 | 住房改革支出 |
|
|
| 46,900.00 | 46,900.00 |
| 46,900.00 | 46,900.00 |
|
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 |
|
|
| 46,900.00 | 46,900.00 |
| 46,900.00 | 46,900.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)进行批复。 |
2.本表批复到项级科目。 |
3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 |
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| 支出决算批复表 |
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| 财决批复03表 |
部门:兰州市残疾人劳动就业服务中心 |
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| 金额单位:元 |
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,652,892.20 | 2,652,892.20 |
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205 | 教育支出 | 2,000.00 | 2,000.00 |
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20508 | 进修及培训 | 2,000.00 | 2,000.00 |
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2050803 | 培训支出 | 2,000.00 | 2,000.00 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 2,603,992.20 | 2,603,992.20 |
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20811 | 残疾人事业 | 2,603,992.20 | 2,603,992.20 |
|
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2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2,603,992.20 | 2,603,992.20 |
|
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221 | 住房保障支出 | 46,900.00 | 46,900.00 |
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22102 | 住房改革支出 | 46,900.00 | 46,900.00 |
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2210201 | 住房公积金 | 46,900.00 | 46,900.00 |
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注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。 |
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
3.本表批复到项级科目。 |
4.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 |
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| 收入支出决算批复表 |
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| 财决批复01表 |
部门:兰州市残疾人劳动就业服务中心 |
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| 金额单位:元 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 2,802,892.20 | 一、一般公共服务支出 | 30 |
|
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 31 |
|
二、上级补助收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 32 |
|
三、事业收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 |
|
四、经营收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 34 | 2,000.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 35 |
|
六、其他收入 | 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 36 |
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 2,603,992.20 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 |
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 |
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 |
|
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 46,900.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 |
|
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 |
|
本年收入合计 | 22 | 2,802,892.20 | 本年支出合计 | 51 | 2,652,892.20 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 |
| 结余分配 | 52 |
|
年初结转和结余 | 24 |
| 其中:提取职工福利基金 | 53 |
|
其中:项目支出结转和结余 | 25 |
| 转入事业基金 | 54 |
|
| 26 |
| 年末结转和结余 | 55 | 150,000.00 |
| 27 |
| 其中:项目支出结转和结余 | 56 |
|
| 28 |
|
| 57 |
|
总计 | 29 | 2,802,892.20 | 总计 | 58 | 2,802,892.20 |
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。 |
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 |
|
|
| 财政拨款收入支出决算批复表 |
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| 财决批复04表 |
部门:兰州市残疾人托养就业康复中心 |
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| 金额单位:元 |
收 入 | 支 出 |
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 10,102,763.53 | 一、一般公共服务支出 | 28 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 29 |
|
|
|
| 3 |
| 三、国防支出 | 30 |
|
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 |
|
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 32 | 10,047.50 | 10,047.50 |
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 33 |
|
|
|
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 34 |
|
|
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 8,047,532.53 | 8,047,532.53 |
|
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 |
|
|
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 |
|
|
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 |
|
|
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 |
|
|
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 |
|
|
|
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |
|
|
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 |
|
|
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 |
|
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 |
|
|
|
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |
|
|
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 387,523.00 | 387,523.00 |
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 |
|
|
|
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 |
|
|
|
本年收入合计 | 22 | 10,102,763.53 | 本年支出合计 | 49 | 8,445,103.03 | 8,445,103.03 |
|
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 205,400.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 1,863,060.50 | 1,863,060.50 |
|
一般公共预算财政拨款 | 24 | 205,400.00 |
| 51 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 25 |
|
| 52 |
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|
| 26 |
|
| 53 |
|
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|
总计 | 27 | 10,308,163.53 | 总计 | 54 | 10,308,163.53 | 10,308,163.53 |
|
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。 |
2.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 |
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| 收入决算批复表 |
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| 财决批复02表 |
部门:兰州市残疾人托养就业康复中心 |
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| 金额单位:元 |
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 10,102,763.53 | 10,102,763.53 |
|
|
|
|
|
205 | 教育支出 | 10,047.50 | 10,047.50 |
|
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|
|
|
20508 | 进修及培训 | 10,047.50 | 10,047.50 |
|
|
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|
2050803 | 培训支出 | 10,047.50 | 10,047.50 |
|
|
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 9,705,193.03 | 9,705,193.03 |
|
|
|
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|
20811 | 残疾人事业 | 9,705,193.03 | 9,705,193.03 |
|
|
|
|
|
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 9,705,193.03 | 9,705,193.03 |
|
|
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|
221 | 住房保障支出 | 387,523.00 | 387,523.00 |
|
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|
22102 | 住房改革支出 | 387,523.00 | 387,523.00 |
|
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|
|
2210201 | 住房公积金 | 387,523.00 | 387,523.00 |
|
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|
|
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。 |
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
3.本表批复到项级科目。 |
4.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 |
|
| 收入支出决算批复表 |
|
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| 财决批复01表 |
部门:兰州市残疾人托养就业康复中心 |
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| 金额单位:元 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 10,102,763.53 | 一、一般公共服务支出 | 30 |
|
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 31 |
|
二、上级补助收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 32 |
|
三、事业收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 |
|
四、经营收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 34 | 10,047.50 |
五、附属单位上缴收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 35 |
|
六、其他收入 | 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 36 |
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 8,047,532.53 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 |
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 |
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 |
|
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 387,523.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 |
|
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 |
|
本年收入合计 | 22 | 10,102,763.53 | 本年支出合计 | 51 | 8,445,103.03 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 |
| 结余分配 | 52 |
|
年初结转和结余 | 24 | 205,400.00 | 其中:提取职工福利基金 | 53 |
|
其中:项目支出结转和结余 | 25 |
| 转入事业基金 | 54 |
|
| 26 |
| 年末结转和结余 | 55 | 1,863,060.50 |
| 27 |
| 其中:项目支出结转和结余 | 56 |
|
| 28 |
|
| 57 |
|
总计 | 29 | 10,308,163.53 | 总计 | 58 | 10,308,163.53 |
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。 |
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 |
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
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|
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| 财决批复05表 |
部门:兰州市残疾人托养就业康复中心 |
|
|
|
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| 金额单位:元 |
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
项目支出结转 | 项目支出结余 |
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 205,400.00 | 205,400.00 |
| 10,102,763.53 | 10,102,763.53 |
| 8,445,103.03 | 8,445,103.03 |
| 1,863,060.50 | 1,863,060.50 |
|
|
205 | 教育支出 |
|
|
| 10,047.50 | 10,047.50 |
| 10,047.50 | 10,047.50 |
|
|
|
|
|
20508 | 进修及培训 |
|
|
| 10,047.50 | 10,047.50 |
| 10,047.50 | 10,047.50 |
|
|
|
|
|
2050803 | 培训支出 |
|
|
| 10,047.50 | 10,047.50 |
| 10,047.50 | 10,047.50 |
|
|
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 205,400.00 | 205,400.00 |
| 9,705,193.03 | 9,705,193.03 |
| 8,047,532.53 | 8,047,532.53 |
| 1,863,060.50 | 1,863,060.50 |
|
|
20811 | 残疾人事业 | 205,400.00 | 205,400.00 |
| 9,705,193.03 | 9,705,193.03 |
| 8,047,532.53 | 8,047,532.53 |
| 1,863,060.50 | 1,863,060.50 |
|
|
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 205,400.00 | 205,400.00 |
| 9,705,193.03 | 9,705,193.03 |
| 8,047,532.53 | 8,047,532.53 |
| 1,863,060.50 | 1,863,060.50 |
|
|
221 | 住房保障支出 |
|
|
| 387,523.00 | 387,523.00 |
| 387,523.00 | 387,523.00 |
|
|
|
|
|
22102 | 住房改革支出 |
|
|
| 387,523.00 | 387,523.00 |
| 387,523.00 | 387,523.00 |
|
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 |
|
|
| 387,523.00 | 387,523.00 |
| 387,523.00 | 387,523.00 |
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)进行批复。 |
2.本表批复到项级科目。 |
3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 |
|
|
|
|
| 支出决算批复表 |
|
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| 财决批复03表 |
部门:兰州市残疾人托养就业康复中心 |
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| 金额单位:元 |
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 8,445,103.03 | 8,445,103.03 |
|
|
|
|
205 | 教育支出 | 10,047.50 | 10,047.50 |
|
|
|
|
20508 | 进修及培训 | 10,047.50 | 10,047.50 |
|
|
|
|
2050803 | 培训支出 | 10,047.50 | 10,047.50 |
|
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 8,047,532.53 | 8,047,532.53 |
|
|
|
|
20811 | 残疾人事业 | 8,047,532.53 | 8,047,532.53 |
|
|
|
|
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 8,047,532.53 | 8,047,532.53 |
|
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 387,523.00 | 387,523.00 |
|
|
|
|
22102 | 住房改革支出 | 387,523.00 | 387,523.00 |
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 387,523.00 | 387,523.00 |
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。 |
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
3.本表批复到项级科目。 |
4.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 |
|
|
|
|
|
| 收入决算批复表 |
|
|
|
|
|
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| 财决批复02表 |
部门:兰州市残疾人综合服务中心 |
|
|
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|
| 金额单位:元 |
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2,096,943.00 | 2,096,943.00 |
|
|
|
|
|
205 | 教育支出 | 1,100.00 | 1,100.00 |
|
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|
20508 | 进修及培训 | 1,100.00 | 1,100.00 |
|
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|
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|
2050803 | 培训支出 | 1,100.00 | 1,100.00 |
|
|
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 2,067,543.00 | 2,067,543.00 |
|
|
|
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|
20811 | 残疾人事业 | 2,067,543.00 | 2,067,543.00 |
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2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2,067,543.00 | 2,067,543.00 |
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221 | 住房保障支出 | 28,300.00 | 28,300.00 |
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22102 | 住房改革支出 | 28,300.00 | 28,300.00 |
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2210201 | 住房公积金 | 28,300.00 | 28,300.00 |
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注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。 |
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
3.本表批复到项级科目。 |
4.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 |
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| 收入支出决算批复表 |
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| 财决批复01表 |
部门:兰州市残疾人综合服务中心 |
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| 金额单位:元 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 2,096,943.00 | 一、一般公共服务支出 | 30 |
|
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 31 |
|
二、上级补助收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 32 |
|
三、事业收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 |
|
四、经营收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 34 | 1,100.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 35 |
|
六、其他收入 | 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 36 |
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 2,241,003.54 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 |
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 |
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 |
|
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 28,300.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 |
|
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 |
|
本年收入合计 | 22 | 2,096,943.00 | 本年支出合计 | 51 | 2,270,403.54 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 |
| 结余分配 | 52 |
|
年初结转和结余 | 24 | 340,700.00 | 其中:提取职工福利基金 | 53 |
|
其中:项目支出结转和结余 | 25 |
| 转入事业基金 | 54 |
|
| 26 |
| 年末结转和结余 | 55 | 167,239.46 |
| 27 |
| 其中:项目支出结转和结余 | 56 |
|
| 28 |
|
| 57 |
|
总计 | 29 | 2,437,643.00 | 总计 | 58 | 2,437,643.00 |
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。 |
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 |
|
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| 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 |
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| 财决批复05表 |
部门:兰州市残疾人综合服务中心 |
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| 金额单位:元 |
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
项目支出结转 | 项目支出结余 |
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 340,700.00 | 340,700.00 |
| 2,096,943.00 | 2,096,943.00 |
| 2,270,403.54 | 2,270,403.54 |
| 167,239.46 | 167,239.46 |
|
|
205 | 教育支出 |
|
|
| 1,100.00 | 1,100.00 |
| 1,100.00 | 1,100.00 |
|
|
|
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|
20508 | 进修及培训 |
|
|
| 1,100.00 | 1,100.00 |
| 1,100.00 | 1,100.00 |
|
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|
2050803 | 培训支出 |
|
|
| 1,100.00 | 1,100.00 |
| 1,100.00 | 1,100.00 |
|
|
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 340,700.00 | 340,700.00 |
| 2,067,543.00 | 2,067,543.00 |
| 2,241,003.54 | 2,241,003.54 |
| 167,239.46 | 167,239.46 |
|
|
20811 | 残疾人事业 | 340,700.00 | 340,700.00 |
| 2,067,543.00 | 2,067,543.00 |
| 2,241,003.54 | 2,241,003.54 |
| 167,239.46 | 167,239.46 |
|
|
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 340,700.00 | 340,700.00 |
| 2,067,543.00 | 2,067,543.00 |
| 2,241,003.54 | 2,241,003.54 |
| 167,239.46 | 167,239.46 |
|
|
221 | 住房保障支出 |
|
|
| 28,300.00 | 28,300.00 |
| 28,300.00 | 28,300.00 |
|
|
|
|
|
22102 | 住房改革支出 |
|
|
| 28,300.00 | 28,300.00 |
| 28,300.00 | 28,300.00 |
|
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 |
|
|
| 28,300.00 | 28,300.00 |
| 28,300.00 | 28,300.00 |
|
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注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)进行批复。 |
2.本表批复到项级科目。 |
3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 |
|
|
| 财政拨款收入支出决算批复表 |
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| 财决批复04表 |
部门:兰州市残疾人综合服务中心 |
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| 金额单位:元 |
收 入 | 支 出 |
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,096,943.00 | 一、一般公共服务支出 | 28 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 29 |
|
|
|
| 3 |
| 三、国防支出 | 30 |
|
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 |
|
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 32 | 1,100.00 | 1,100.00 |
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 33 |
|
|
|
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 34 |
|
|
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 2,241,003.54 | 2,241,003.54 |
|
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 |
|
|
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 |
|
|
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 |
|
|
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 |
|
|
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 |
|
|
|
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |
|
|
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 |
|
|
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 |
|
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 |
|
|
|
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |
|
|
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 28,300.00 | 28,300.00 |
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 |
|
|
|
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 |
|
|
|
本年收入合计 | 22 | 2,096,943.00 | 本年支出合计 | 49 | 2,270,403.54 | 2,270,403.54 |
|
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 340,700.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 167,239.46 | 167,239.46 |
|
一般公共预算财政拨款 | 24 | 340,700.00 |
| 51 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 25 |
|
| 52 |
|
|
|
| 26 |
|
| 53 |
|
|
|
总计 | 27 | 2,437,643.00 | 总计 | 54 | 2,437,643.00 | 2,437,643.00 |
|
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。 |
2.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 |
|
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|
| 支出决算批复表 |
|
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| 财决批复03表 |
部门:兰州市残疾人综合服务中心 |
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| 金额单位:元 |
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,270,403.54 | 2,270,403.54 |
|
|
|
|
205 | 教育支出 | 1,100.00 | 1,100.00 |
|
|
|
|
20508 | 进修及培训 | 1,100.00 | 1,100.00 |
|
|
|
|
2050803 | 培训支出 | 1,100.00 | 1,100.00 |
|
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 2,241,003.54 | 2,241,003.54 |
|
|
|
|
20811 | 残疾人事业 | 2,241,003.54 | 2,241,003.54 |
|
|
|
|
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2,241,003.54 | 2,241,003.54 |
|
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 28,300.00 | 28,300.00 |
|
|
|
|
22102 | 住房改革支出 | 28,300.00 | 28,300.00 |
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 28,300.00 | 28,300.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。 |
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
3.本表批复到项级科目。 |
4.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 |
|
|
| 财政拨款收入支出决算批复表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 财决批复04表 |
部门:兰州市聋儿语训中心 |
|
|
|
|
|
| 金额单位:元 |
收 入 | 支 出 |
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,783,232.70 | 一、一般公共服务支出 | 28 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 29 |
|
|
|
| 3 |
| 三、国防支出 | 30 |
|
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 |
|
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 32 | 1,200.00 | 1,200.00 |
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 33 |
|
|
|
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 34 |
|
|
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 1,549,343.46 | 1,549,343.46 |
|
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 |
|
|
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 |
|
|
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 |
|
|
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 |
|
|
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 |
|
|
|
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |
|
|
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 |
|
|
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 |
|
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 |
|
|
|
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |
|
|
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 37,800.00 | 37,800.00 |
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 |
|
|
|
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 |
|
|
|
本年收入合计 | 22 | 1,783,232.70 | 本年支出合计 | 49 | 1,588,343.46 | 1,588,343.46 |
|
年初财政拨款结转和结余 | 23 |
| 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 194,889.24 | 194,889.24 |
|
一般公共预算财政拨款 | 24 |
|
| 51 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 25 |
|
| 52 |
|
|
|
| 26 |
|
| 53 |
|
|
|
总计 | 27 | 1,783,232.70 | 总计 | 54 | 1,783,232.70 | 1,783,232.70 |
|
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。 |
2.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 |
|
|
|
|
|
| 收入决算批复表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
| 财决批复02表 |
部门:兰州市聋儿语训中心 |
|
|
|
|
|
| 金额单位:元 |
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,783,232.70 | 1,783,232.70 |
|
|
|
|
|
205 | 教育支出 | 1,200.00 | 1,200.00 |
|
|
|
|
|
20508 | 进修及培训 | 1,200.00 | 1,200.00 |
|
|
|
|
|
2050803 | 培训支出 | 1,200.00 | 1,200.00 |
|
|
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 1,744,232.70 | 1,744,232.70 |
|
|
|
|
|
20811 | 残疾人事业 | 1,744,232.70 | 1,744,232.70 |
|
|
|
|
|
2081104 | 残疾人康复 | 440,000.00 | 440,000.00 |
|
|
|
|
|
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1,304,232.70 | 1,304,232.70 |
|
|
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 37,800.00 | 37,800.00 |
|
|
|
|
|
22102 | 住房改革支出 | 37,800.00 | 37,800.00 |
|
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 37,800.00 | 37,800.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。 |
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
3.本表批复到项级科目。 |
4.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 |
|
| 收入支出决算批复表 |
|
|
|
|
|
|
|
| 财决批复01表 |
部门:兰州市聋儿语训中心 |
|
|
|
| 金额单位:元 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 1,783,232.70 | 一、一般公共服务支出 | 30 |
|
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 31 |
|
二、上级补助收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 32 |
|
三、事业收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 |
|
四、经营收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 34 | 1,200.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 35 |
|
六、其他收入 | 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 36 |
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 1,549,343.46 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 |
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 |
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 |
|
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 37,800.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 |
|
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 |
|
本年收入合计 | 22 | 1,783,232.70 | 本年支出合计 | 51 | 1,588,343.46 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 |
| 结余分配 | 52 |
|
年初结转和结余 | 24 |
| 其中:提取职工福利基金 | 53 |
|
其中:项目支出结转和结余 | 25 |
| 转入事业基金 | 54 |
|
| 26 |
| 年末结转和结余 | 55 | 194,889.24 |
| 27 |
| 其中:项目支出结转和结余 | 56 |
|
| 28 |
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| 57 |
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总计 | 29 | 1,783,232.70 | 总计 | 58 | 1,783,232.70 |
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。 |
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 |
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| 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 |
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| 财决批复05表 |
部门:兰州市聋儿语训中心 |
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| 金额单位:元 |
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
项目支出结转 | 项目支出结余 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 |
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| 1,783,232.70 | 1,783,232.70 |
| 1,588,343.46 | 1,588,343.46 |
| 194,889.24 | 194,889.24 |
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205 | 教育支出 |
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| 1,200.00 | 1,200.00 |
| 1,200.00 | 1,200.00 |
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20508 | 进修及培训 |
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| 1,200.00 | 1,200.00 |
| 1,200.00 | 1,200.00 |
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2050803 | 培训支出 |
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| 1,200.00 | 1,200.00 |
| 1,200.00 | 1,200.00 |
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208 | 社会保障和就业支出 |
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| 1,744,232.70 | 1,744,232.70 |
| 1,549,343.46 | 1,549,343.46 |
| 194,889.24 | 194,889.24 |
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|
20811 | 残疾人事业 |
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| 1,744,232.70 | 1,744,232.70 |
| 1,549,343.46 | 1,549,343.46 |
| 194,889.24 | 194,889.24 |
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|
2081104 | 残疾人康复 |
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| 440,000.00 | 440,000.00 |
| 245,110.76 | 245,110.76 |
| 194,889.24 | 194,889.24 |
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2081199 | 其他残疾人事业支出 |
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| 1,304,232.70 | 1,304,232.70 |
| 1,304,232.70 | 1,304,232.70 |
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221 | 住房保障支出 |
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| 37,800.00 | 37,800.00 |
| 37,800.00 | 37,800.00 |
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22102 | 住房改革支出 |
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| 37,800.00 | 37,800.00 |
| 37,800.00 | 37,800.00 |
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2210201 | 住房公积金 |
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| 37,800.00 | 37,800.00 |
| 37,800.00 | 37,800.00 |
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注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)进行批复。 |
2.本表批复到项级科目。 |
3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 |
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| 支出决算批复表 |
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| 财决批复03表 |
部门:兰州市聋儿语训中心 |
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| 金额单位:元 |
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,588,343.46 | 1,588,343.46 |
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205 | 教育支出 | 1,200.00 | 1,200.00 |
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20508 | 进修及培训 | 1,200.00 | 1,200.00 |
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2050803 | 培训支出 | 1,200.00 | 1,200.00 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 1,549,343.46 | 1,549,343.46 |
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20811 | 残疾人事业 | 1,549,343.46 | 1,549,343.46 |
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2081104 | 残疾人康复 | 245,110.76 | 245,110.76 |
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2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1,304,232.70 | 1,304,232.70 |
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221 | 住房保障支出 | 37,800.00 | 37,800.00 |
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22102 | 住房改革支出 | 37,800.00 | 37,800.00 |
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2210201 | 住房公积金 | 37,800.00 | 37,800.00 |
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注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。 |
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
3.本表批复到项级科目。 |
4.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 |